-
- Начало работы
- Работа со справочниками
- Банк и касса
- Расчеты с покупателями и поставщиками
- ЭДО в 1С Бухгалтерия
- Учет ТМЦ, складские операции
- Производство
- ОС и НМА в 1С:Бухгалтерии
- Зарплата и кадры
- Операции в 1С Бухгалтерии
- Администрирование
- Общие вопросы по 1С: Бухгалтерии
- Комиссионная торговля и маркетплейсы
- Экспорт, импорт, расчеты в валюте
-
- 4-ФСС в 1С Отчетность
- Бухгалтерская отчетность
- ЕНС и ЕНП
- ЕФС-1
- Налог на прибыль в 1С Отчетность
- Общие вопросы по 1С Отчетности
- Отчетность в Росстат
- Отчетность по НДФЛ
- Отчетность по УСН
- Отчетность СЗВ-ТД
- Патент
- РСВ
- СЗВ-СТАЖ, ПСФЛ (замена СЗВ-М)
- Транспортный, земельный и имущественный налог
- Учет НДС и отчетность по НДС
Как отразить лизинговый платеж в 1С БП 3.0
Маргарита Матевосова
Методист отдела 1С Scloud
Как отразить ежемесячный лизинговый платеж лизингополучателю и отразить это в 1С БП 3.0?
Оплата лизингового платежа отражается документом Списание с расчетного счета (Банк и касса – Банковские выписки – Списание) с видом операции Оплата поставщику. Получатель – лизингодатель, указывается договор лизинга, сумма лизингового платежа за месяц. Счет расчетов 76.07.2, счет авансов 60.02

Проводки по документу отразили аванс:

Начисление лизингового платежа оформляется документом Поступление в разделе Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Услуги лизинга

В шапке укажите дату начисления, контрагента-лизингодателя, договор лизинга, вашу организацию. Обратите внимание на гиперссылку Расчеты: Счет расчетов с контрагентом 76.07.2, Счет учета расчетов по авансам 60.02. У вас должны быть такие же счета, как и в документе уплаты лизингового платежа, чтобы верно произошел зачет задолженности.
В табличной части выберите номенклатуру с видом Услуга, которая отражает лизинговый платеж. В поле Сумма укажите сумму лизингового платежа за месяц, укажите ставку НДС и проверьте счета учета задолженности (76.07.1) и счет НДС (19.04).

При проведении сформированы проводки, в том числе по зачету аванса, ранее уплаченного:

В нижней части документа создайте счет-фактуру полученный, или если был получен УПД, то активируйте одноименный переключатель. Код вида операции 01.

Документ формирует проводку принятия входного НДС к вычету:
