question
Готовы подключиться?
Задайте вопрос менеджеру Scloud, если остались сомнения

Расширьте возможности 1С!

Используйте готовые расширения для 1С, чтобы дополнить конфигурации новым функционалом
Узнать подробнее Chevron иконка
Frame 8.png

Важно
Важно для УСН!
Изменения налогов и взносов с 2026 года: Как работать с НДС
шапка

Зачет задолженности по договорам с разными валютами через корректировку долга в БП 3.0

Оглавление
    Замените рутинные операции на автоматизированный функционал
    Доработки 1С упрощают и ускоряют ведение учета в конфигурациях 1С.
    bannerInfo crosses

    Настройка для работы с валютой описана в нашей инструкции

    Если в вашей организации возникла ситуация, когда образовались остатки по расчетам с одним контрагентом, но в разных валютах:

    То в таком случае для зачета таких задолженностей можно использовать документ Корректировка долга (раздел Покупки/Продажи – Корректировка долга). В шапке документа укажите:

    Вид операции – прочие корректировки

    Валюта – выберите одну из валют задолженности, в нашем случае выбрана валюта задолженности, которая образовалась по Кредиту счета 60.01.

    Дебитор и Кредитор – один и тот же контрагент, чьи задолженности по разным валютам необходимо зачесть

    Табличную часть документа заполняем по кнопке Заполнить во вкладке Кредиторская задолженность (так как дебиторской задолженности на данный момент у этого контрагента в валюте "рубли" нет). Автоматически должен отразиться документ Поступление (акт, накладная, УПД)

    Переходим во вкладку Счета учета и заполняем часть Счет списания кредиторской задолженности следующим образом:

    Счет – 60.32, так как по ОСВ на первом скрине инструкции было видно, что имеется задолженность в валюте по этому счету по Дебету.

    Контрагенты – тот же контрагент, что и в шапке документа

    Договоры – договор, по которому имеется задолженность в валюте по Дебету счета 60.32

    Документы расчета с контрагентом – документ, в котором образовалась задолженность по Дебету счета 60.32

    Проводки следующие:

    При проверке ОСВ по счету 60 обороты должны закрыться и сальдо на конец периода отсутствует


    (Рейтинг: 4.6 ,  Голосов: 13 )
    Поделиться

    Сдайте отчетность легко и быстро с облачной 1С от Scloud

    • Получайте актуальные обновления 1С без доплаты
    • 3 консультации специалистов 1С в подарок

    Оставить комментарий

    Отправляя комментарий, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в рамках Политики конфиденциальности.

    Материалы по теме

    Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

    1782657471