В 1С Бухгалтерия Предприятия с релиза 3.0.111 изменен порядок настройки учета затрат в учетной политике (раздел Главное – Учетная политика). Все изменения в учетную политику рекомендуем вносить через добавление новой записи в историю изменений (по одноименной ссылке).
В блоке Учет затрат указывается список счетов затрат, которые будут участвовать в бухгалтерском учете организации.
Раскройте настройку счета 20.01 "Основное производство" по гиперссылке и перейдите в поле Учет незавершенного производства. В открывшейся форме выберите нужный вариант из трех представленных:
Настройка НЗП |
Когда ставить |
Документ "Инвентаризация незавершенного производства" |
1.Не ведется |
Если счет 20.01 в конце месяца должен закрываться вне зависимости от наличия/отсутствия выпуска продукции и выручки от выполнения работ и оказания услуг |
Документ Инвентаризация НЗП создать нельзя |
2.Ведется без инвентаризации |
Если счет 20.01 закрывается только по тем номенклатурным группам (продукции, если учет по счету 20.01 ведется в разрезе продукции), по которым был выпуск продукции и (или) выручка от выполнения работ и оказания услуг |
Документ Инвентаризация НЗП сделать возможно, при этом: - если создана Инвентаризация НЗП, то НЗП учитывается в сумме, которая указана э этом документе - если Инвентаризуя НЗП не создана, то в этом месяце счет 20.01 будет полностью закрыт |
3.Ведется по результатам инвентаризации |
Если счет 20.01 должен закрываться в соответствии с документом Инвентаризация НЗП вне зависимости от наличия/отсутствия выпуска ГП или выручки от выполнения работ и оказания услуг |
Документ Инвентаризация НЗП сделать возможно, при этом: - если создана Инвентаризация НЗП, то НЗП учитывается в сумме, которая указана э этом документе - если Инвентаризуя НЗП не создана, то в этом месяце счет 20.01 будет полностью закрыт |
Обращаем внимание, что настройки учетной политики, установленные в релизах, ранее 3.0.111, будут действовать пока вы не создадите новую настройку учетной политики через историю изменений.
В разделе Учетная политика производится настройка учета затрат в БУ, а настройка учета и распределения затрат в НУ задается в раздел Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль.
Закрытие счетов затрат происходит в результате проведения регламентной операции в помощнике Закрытие месяца (раздел Операции).